|
|
Faktúra |
2501506169
|
potraviny
|
226,22 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZS10/2025
|
Kompenzačné pomôcky - rozumné hračky
|
164,89 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Rozumné hračky |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Uloženie odpadu 9/2025
|
10,12 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Vývoz odpadu 9/2025
|
67,16 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Záloha plyn 10/25
|
2 243,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50250529
|
potraviny
|
1 539,34 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
COOP |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Vyvýšené záhony
|
1 241,20 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Krytex Martin |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Dodávka materiálu a výstavba prístreška
|
5 000,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Bc. Marek Hamar |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Záloha elek. energie 10/25
|
924,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
SSE, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Bez Kriedy plus
|
63,22 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZS8/2025
|
Betónové vyvýšené záhony
|
1 241,20 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Krytex Martin |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 9/25
|
8,75 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Enviro ways s.r.o., Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5002013215
|
mäso
|
111,54 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
01.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
MŠ - mobilné služby
|
22,40 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Zľava 3% za III./25
|
72,52 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Coop Jednota, Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202507994
|
ovocie,zelenina
|
195,92 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125242515
|
mrazené potraviny
|
233,99 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Bid food |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Vyúčtovanie el. energie 9/25
|
287,37 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
SSE, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Stravné zamestnanci 9/2025
|
979,95 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202507935
|
ovocie,zelenina
|
100,58 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |