|
Faktúra |
123055128
|
potraviny mrazené
|
160,39 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
BidFood |
|
|
|
14.03.2023 |
|
Faktúra |
38/2023
|
Tlačivá pre ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
|
165,32 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
202301903
|
ovocie
|
56,47 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Obim |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
39/2023
|
Nákupné poukážky
|
1 085,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
3002002850
|
mäso
|
189,95 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Jinex |
|
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
202301866
|
zelenina,ovocie
|
85,82 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Obim |
|
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
Telefón 2/23
|
44,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
2301501412
|
potraviny
|
274,59 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ATC |
|
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/23 - nedoplatok
|
196,50 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
35/2023
|
Telefón 1/23
|
12,34 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
Uloženie odpadu 2/23
|
9,46 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
33/2023
|
Vývoz odpadu 2/23
|
59,23 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
202301814
|
ovocie,zelenina
|
271,42 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Obim |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
50230116
|
potraviny
|
917,38 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
COOP |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
31/2023
|
Záloha - plyn 3/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
Záloha elektrickej energie - 3/23
|
1 143,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
32/2023
|
Poistenie učebných pomôcok pre ZŠ
|
68,04 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
123040631
|
potraviny mrazené
|
277,68 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
BidFood |
|
|
|
23.02.2023 |
|
Faktúra |
29/2023
|
Stravné zamestnancom 2/2023
|
919,60 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
28/2023
|
Virtuálna knižnica pre MŠ - 2023
|
19,00 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
Komenský, s.r.o., Košice |
|
|
|
24.02.2023 |