|
Faktúra |
04/2023
|
Oprava elektrickej rúry v ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Reguly, Ibis, Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
07/2023
|
Telefón 12/22
|
36,72 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
03/2023
|
Telefón 12/22
|
44,15 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
02/2023
|
Servis dokumentácie 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Bros Computing, Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
01/2023
|
Záloha elektrickej energie - 1/23
|
2 420.00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
06/2023
|
Tlačivá pre MŠ
|
15,40 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
08/2023
|
Vyúčtovanie spotreby plynu 8-12/22
|
7 769,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
10/2023
|
Uloženie odpadu 12/22
|
7,26 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
11/2023
|
Poistenie učebných pomôcok pre ZŠ
|
50,59 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Alianz, Bratislava |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
12/2023
|
Správa projekt - polytechnickej učebne ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Enixa, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
09/2023
|
Likvidácia kuchynského odpadu 12/22
|
39,50 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
202300360
|
zelenina
|
159,37 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Obim |
|
|
|
23.01.2023 |
|
Faktúra |
3002000515
|
mäso
|
225,05 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Jinex |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
202300296
|
ovocie,zelenina
|
102,95 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Obim |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
17.01.2023 |
Qualited s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolárovice |
Mgr.Stanislav Klimo |
Mgr.Stanislav Klimo riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
Zmluva |
PU019/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
17.01.2023 |
ATC |
ZŠ s MŠ Kolárovice |
Mgr.Stanislav Klimo |
Mgr. Stanislav Klimo, riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
202300203
|
zelenina
|
177,57 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Obim |
|
|
|
16.01.2023 |
|
Faktúra |
202300235
|
zelenina
|
190,50 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Obim |
|
|
|
16.01.2023 |
|
Faktúra |
3002000212
|
mäso
|
167,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Jinex |
|
|
|
13.01.2023 |
|
Faktúra |
2301500124
|
potraviny
|
442,23 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
ATC |
|
|
|
13.01.2023 |